Jedinica za internu reviziju
Jedinica za internu reviziju nadležna je za vršenje sljedećih poslova:
1) vrši internu kontrolu i nadzor u svim organizacionim jedinicima Uprave u skladu sa Pravilnikom o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima;
2) nadgleda, prati i izvještava u Upravi odvijanje procesa razvijanja internih procedura;
3) nadgleda, prati i izvještava u Upravi odvijanje procesa primjene zakonskih propisa i internih akata, kao i primjenu internih procedura u svim organizacionim jedinicama Uprave;
4) prati i izvještava u Upravi odvijanje procesa nadgledanja – interna kontrola u svim organizacionim jedinicama Uprave, posebno gdje postoji veći stepen rizika, da ne bi došlo do zloupotrebe, namjernog ili nesavjesnog obavljanja poslova;
5) prati izvršenje Budžeta – plaćanje i brine o čuvanju finansijskih sredstava od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti;
6) utvrđuje slabosti prilikom vršenja interne kontrole i daje korektivne mjere za otklanjanje utvrđenih slabosti;
7) sačinjava Izvještaj o izvršenoj internoj kontroli koji dostavlja direktoru sa pratećom dokumentacijom:
8) vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Jedinice za internu reviziju.